经开投控集团召开内部控制审计见面会
发布时间:2023.08.04 信息来源:审计法务部 工程管理部 文章作者:王靖 刘钰婷
8月3日,经开投控集团召开内部控制审计见面会,集团党委副书记、总经理谭源出席会议并讲话,党委委员、纪委书记何成飞主持会议,公司领导范一洲、袁志钦参加会议。

会议宣读了审计通知,介绍了审计重点和主要工作内容,审计单位汇报了审计工作计划。
会议指出,开展内部控制审计是集团公司强化经营管理的重要措施,发挥着监督评价和参谋建议的重大作用。本次审计是集团公司成立以来首次开展的内部控制审计,也是对集团公司内部控制管理体系进行的一次大“排查”,大“体检”,有助于集团公司不断优化管理机制、强化化解经营风险能力,为公司高质量发展提供坚实制度体系保障。
会议要求,一要提高政治站位,高度重视内控审计。各部门(公司)要以高度的责任感、严谨认真的工作态度,积极配合,及时、准确提供审计所需材料,确保审计工作顺利实施。二要加强审计沟通,客观反映审计问题。各部门(公司)要认真回复审计询问,与审计机构保持良好地沟通交流;审计单位要从自身独立性出发,揭示公司管理机制中存在的缺陷和薄弱环节,提出富有建设性、前瞻性和可操作性的审计建议,切实做到揭示情况准、查找问题深、原因分析透、措施建议优,对公司内部控制执行情况进行客观、真实、全面的审计评价。三要强化成果利用,推进内控管理提升。各部门(公司)要对审计成果认真梳理、总结,加强部门与公司间深层次的沟通协作,把问题反馈与管理改进有机结合,形成审计整改监督合力,促进审计成果运用,做好审计“后半篇文章”,有效提升审计监督整改力度及辐射效应,纠正内部管理偏差,防范和降低控制风险,进一步完善集团公司内控管理机制,切实提升集团公司内控管理水平,助推集团公司高质量发展。
集团公司各部门(公司)主要负责人,审计单位项目负责人参加会议。